• Prehľady a registre
    • Prehľad zákaziek
    • Štatistiky a údaje ET
    • Katalóg ponúk ET
    • Centrálny register zmlúv trhoviska
    • Zahraničné zákazky
    • Register objednávateľov
    • Register dodávateľov
    • Register referencií ET
  • Knižnica a nástroje
    • Knižnica opisných formulárov
    • Karanténa opisných formulárov a zákaziek
    • Jednotný európsky dokument
    • Otvorené údaje ET
  • Informácie
    • Zákon
    • Obchodné podmienky EP/ET
    • Dokumenty elektronizácie obstarávania
    • Ochrana osobných údajov
    • Certifikáty a podpisy
    • Cookies
    • Podpora
    • Kontakty
  •  Registrácia
    • Dodávateľ
    • Skupina dodávateľov
    • Objednávateľ
    • Verejnosť
  •  Prihlásenie
  •    Vyhlásenie zákazky
    30.09.2026 10:58
  •    Predkladanie ponúk
    08.10.2026 10:00
  •    Ukončenie zákazky
  •    Zazmluvnenie zákazky

Detail zákazky Z20264908

  •    Vyhlásenie zákazky
    30.09.2026 10:58
  •    Predkladanie ponúk
    08.10.2026 10:00
  •    Ukončenie zákazky
  •    Zazmluvnenie zákazky

Základné údaje

Z20264908

OF-311150

vyhlásená

Objednávateľ

37836901

Trnavský samosprávny kraj

Starohájska 10, Trnava, 91701, SVK

Predmet zákazky

Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky

Tlač a dodanie 50 ks brožúry

tlač, tlačiarenské služby, dodanie

  • 79810000-5 - Tlačiarenské služby
  • 79820000-8 - Služby súvisiace s tlačou
  • 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Služba

Položky opisného formulára
 Rozbaliť položky     Zbaliť položky
 1. Tlač a dodanie 50 ks brožúry
Funkcia
Tlač a dodanie brožúry
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
Tlač a dodanie brožúry ks 50
Technické vlastnosti Hodnota / charakteristika
Formát: A5 (148 x 210 mm), orientácia na výšku
Rozsah: 28 strán + 4 strany obálka (obojstranná tlač)
Väzba: mäkká väzba – spinková
Farebnosť: plnofarebná tlač 4/4 (CMYK) na všetkých stranách vrátane obálky
Papier vnútorných strán: matný papier, gramáž min. 130 g/m²
Papier obálky: matný kriedový papier, gramáž min. 250 g/m², s povrchovou úpravou (matné laminovanie) na vonkajšej strane obálky
Zabezpečenie grafických a redakčných podkladov: Grafický návrh, sadzbu, obsah a jazykovú korektúru brožúry zabezpečuje Objednávateľ vlastnými kapacitami. Objednávateľ dodá Dodávateľovi finálne tlačové podklady vo formáte
Zabezpečenie grafických a redakčných podkladov: PDF/X pripravenom na tlač (v tlačovom rozlíšení min. 300 dpi, vo farebnom priestore CMYK, so spadávkou min. 3 mm a značkami rezu).
Kontrola a schválenie náhľadu pred tlačou: Dodávateľ predloží kontaktnej osobe Objednávateľa pred spustením tlače náhľad na odsúhlasenie (digitálny nátlačok/PDF náhľad); tlač je možné spustiť až po písomnom odsúhlasení
Kontrola a schválenie náhľadu pred tlačou: kontaktnej osoby Objednávateľa.
Kontrola technickej vhodnosti tlačových podkladov: Objednávateľ dodá Dodávateľovi finálne tlačové podklady vo formáte PDF/X pripravenom na tlač; Dodávateľ je povinný podklady prekontrolovať z hľadiska technickej vhodnosti na tlač a bezodkladne oznámiť
Kontrola technickej vhodnosti tlačových podkladov: Objednávateľovi prípadné nedostatky.
Súlad tlače s pravidlami vizuálnej identity: Brožúra musí byť vytlačená v súlade s aktuálnou verziou pravidiel vizuálnej identity a publicity programu Interreg Europe, ktoré sú súčasťou dodaných tlačových podkladov.
Súlad tlače s pravidlami vizuálnej identity: Dodávateľ nie je oprávnený do dodaných podkladov zasahovať bez písomného súhlasu Objednávateľa.
Dodanie: brožúry musia byť dodané v ochrannom obale, ktorý zabráni ich poškodeniu pri preprave a manipulácii
Osobitné požiadavky na plnenie
Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia: Sibírska 1, 917 01 Trnava.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Kontaktnú osobu predmetu zmluvy oznámi Objednávateľ až zmluvnému Dodávateľovi.
Dodávateľ je povinný oznámiť termín dodania predmetu zmluvy na príslušné miesto dodania kontaktnej osobe Objednávateľa minimálne 3 pracovné dni pred plánovaným dodaním.
Dodávka tovaru predmetu zmluvy sa uskutoční po vzájomnom odsúhlasení s kontaktnou osobou Objednávateľa a Dodávateľa v pracovný deň v čase od 8:00 h do 14: 00 hod.
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke tovaru skontrolovať jeho súlad s požadovanou technickou špecifikáciou, resp. ekvivalentom s kvalitatívne vyššou špecifikáciou. Vytlačené brožúry musia byť bez tlačových chýb, mechanického poškodenia, deformácií, škvŕn a chýb väzby. V prípade nesúladu s technickou špecifikáciou alebo výskytu uvedených vád je Objednávateľ oprávnený plnenie neprevziať.
Objednávateľ pri prevzatí predmetu zmluvy vyžaduje v prípade chybnej, resp. nekvalitnej tlače, preukázateľne spôsobenej vadou tlače alebo väzby opravu do 3 pracovných dní.
V prípade zistenia vady na dodanom tovare do 14 dní od fyzického prevzatia predmetu zmluvy je Objednávateľ oprávnený uplatniť reklamáciu.
Dodávateľ je povinný písomne sa vyjadriť k reklamácii najneskôr do 3 pracovných dní po jej doručení; ak sa v tejto lehote Dodávateľ nevyjadrí, má sa za to, že s reklamáciou súhlasí.
V prípade uznania reklamácie je Dodávateľ povinný vymeniť chybný tovar za nový tovar rovnakých parametrov bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 10 pracovných dní odo dňa doručenia reklamácie.
V prípade oprávnenej reklamácie náklady súvisiace s odoslaním tovaru k Dodávateľovi znáša Dodávateľ.
Predmet zmluvy bude odovzdaný na základe Odovzdávacieho a preberacieho protokolu (ďalej „protokol“) podpísaného oboma zmluvnými stranami. Protokol bude vyhotovený v troch origináloch a bude minimálne obsahovať údaje o Objednávateľovi a Dodávateľovi (osobách oprávnených predmet zmluvy odovzdať a prevziať), predmete zmluvy, pričom protokol musí jasne preukázať, že odovzdaný predmet zmluvy bol dodaný podľa požiadaviek zmluvy. Dva originály protokolu sú určené pre Objednávateľa a jeden originál pre Dodávateľa.
Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s poskytnutím predmetu zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä: a) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky a ním poverené osoby, b) Ministerstvo financií Slovenskej republiky a ním poverené osoby, c) Úrad vládneho auditu, d) Protimonopolný úrad Slovenskej republiky,
e) Kontrolné orgány Európskej únie, f) Výbor pre vnútorný audit a vládny audit, g) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, h) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov.
Cena za predmet zmluvy je konečná a nemôže sa meniť, táto cena zahŕňa všetky náklady (tlač, balenie, dodanie na miesto plnenie, ďalšie náklady spojené s realizáciou predmetu zmluvy), ktoré Dodávateľovi vzniknú v súvislosti s plnením predmetu zmluvy, vrátane vedľajších nevyhnutných výdavkov.
Objednávateľ zrealizuje úhradu finančných prostriedkov v stanovenej výške na účet Dodávateľa na základe faktúry vystavenej Dodávateľom po dodaní celého predmetu zmluvy a po jeho prevzatí Objednávateľom.
Faktúra na úhradu musí obsahovať náležitosti v zmysle platných zákonov upravujúcich náležitosti účtovných a daňových dokladov.
Na faktúre musí byť uvedený názov projektu: „Retaining and attracting knowledge workers and skills for regional development“ alebo akronym „REWARD“, názov programu „Interreg Europe“ a kód projektu 02C0366.
K faktúre Dodávateľ predloží všetky jej prílohy (napr. dodací list, protokol o dodaní). Vystavenú faktúru Dodávateľ najskôr pošle elektronicky na e-mailovú adresu kontaktnej osoby Objednávateľa. Po jej odsúhlasení zašle Dodávateľ faktúru spolu s prílohami elektronicky na e-mailovú adresu faktury@trnava-vuc.sk. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia a prevzatia faktúry Objednávateľom.
Objednávateľ vykoná pred úhradou faktúry jej vecnú a formálnu kontrolu. V prípade, že faktúra nebude úplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje alebo nebude obsahovať náležitosti vyžadované právnymi predpismi, Objednávateľ vráti faktúru Dodávateľovi na jej doplnenie. Dodávateľ je povinný predložiť novú, doplnenú faktúru. V takomto prípade sa zastaví plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry Objednávateľovi.
Objednávateľ neposkytne Dodávateľovi preddavok ani zálohovú platbu.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky Objednávateľa uvedenej v objednávkovom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok, čo bude mať za následok odstúpenie od zmluvy.
Na vzťahy neupravené touto zmluvou sa použijú ustanovenia Obchodného zákonníka.

Rozpory k zákazke ?

Zmluvná špecifikácia

Trnava, Trnava, Trnavský, Slovenská republika

12.10.2026 08:00 — 02.11.2026 14:00

50,00 ks

411,44

334,50

Zákazka je financovaná z finančných zdrojov EÚ

Podmienky súťaže

Hodnotiace kritériá
Názov Merná jednotka Výhodnejšia hodnota Váha
Cena s DPH € Menšia 100

30.09.2026 10:58

08.10.2026 10:00

Výzva na účasť v elektronickej aukcii

08.10.2026 10:15

20 min.

2 min.

Výzva na účasť v elektronickej aukcii

Ponuky

Dátum predloženia Hodnota MJ Kritérium
01.10.2026 09:31 - posledná predložená ponuka (Pozor, nie v každom prípade sa jedná o údaje o najvýhodnejšej predloženej ponuke.) 411,19 € Cena s DPH
Celkový počet predložených ponúk: 1

Zmluvné dokumenty

Názov Dátum vytvorenia
Prevziať všetky dokumenty
Späť

Hodnotiace kritériá ponuky

Názov Váha Hodnota Hodnotenie
Cena bez DPH Menšia
Sadzba DPH Menšia
Cena s DPH Menšia

História rozporu opisného formulára

Podanie rozporu na zákazku

Rozpor musí byť podaný v súlade s OPEP, t.j. musí obsahovať identifikáciu pôvodného rozporovaného textu, návrh nového textu a odôvodnenie podania rozporu. Rozpor nesmie obsahovať vulgarizmy a nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi a dobrou praxou vo verejnom obstarávaní. Správca si v tejto súvislosti dovolí upozorniť, že aj keď je podanie rozporov anonymné, vie v prípade potreby identifikovať Používateľa podľa IP adresy.


Zobraziť iný text
Opíšte text uvedený vyššie

Zoznam chýb

EKS  Elektronizácia verejného obstarávania

Vážený používateľ,

v súvislosti s povinnosťou elektronizácie verejného obstarávania od 18.10.2018 a zároveň s cieľom vylepšenia používateľského komfortu sme pre vás pripravili novú verziu systému EKS, ktorá so sebou prináša:

  • Elektronizáciu verejného obstarávania
  • Nový dizajn systému EKS
  • Nové funkcionality systému EKS